Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai

A., Ramina Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai.

[thumbnail of Skripsi] Text (Skripsi)
Ramina Anjani 2021.pdf

Download (4MB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan audit internal terhadap efektivitas pemberian kredit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan di PT. BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Ukuran sampel sebanyak 30 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan studi dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat statistik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap efektivitas pemberian kredit, 2) Audit internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas pemberian kredit, 3) Pengendalian internal dan audit internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektivitas pemberian kredit, yaitu sebesar 83,3%.

Item Type: Article
Divisions:
Depositing User: Unnamed user with email tama@pancabudi.ac.id
Date Deposited: 15 Jun 2022 09:05
Last Modified: 15 Jun 2022 09:05
URI: http://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/293

Actions (login required)

View Item
View Item